ANALISIS SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL PEMBELIAN BARANG (PURCHASING) PADA PRIMERA HOTEL SEMINYAK
Article Sidebar
Download : 159
Main Article Content
Abstract
Sistem pengendalian internal yang sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK)
akan menghindarkan perusahaan dari kecurangan yang menyebabkan kerugian bagi
perusahaan. Penelitian ini dilakukan di Primera Hotel Seminyak dengan tujuan untuk
mengetahui bagaimana pelaksananaan sistem pengendalian internal terhadap pembelian
barang (purchasing) yang dilakukan di Primera Hotel Seminyak. Teknik analisis data yang
dilakukan dengan analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Primera
Hotel Seminyak dalam melakukan pembelian barang sudah sesuai dengan Standar Akuntansi
Keuangan (SAK).
Article Details
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License.
References
Arif, D., Yucha, N., & Rosidi, E. (n.d.). SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMBELIAN
SPARE PART FORKLIF OLEH PT. GROGOL SARANA TRANSJAYA PADA PROYEK
PERTAMINA.
Astuti, N. K. N., Suryantari, E. P., & Puspitha, M. Y. (2022). ANALISIS
PENGENDALIAN INTERNAL PENERIMAAN DAN PENGELUARAN KAS PADA THE
O1 HOTEL BALI OASIS SANUR. Seminar Ilmiah Nasional Teknologi, Sains, Dan
Sosial Humaniora (SINTESA), 5.
Kadek Rian Rahayu, N., Putu Arnawa, I., Manajemen Akuntansi Hospitaliti, P.,
Pariwisata Bali, P., Dharmawangsa, J., & Dua, N. (2023). Analisis Pengendalian
Internal Prosedur Penerimaan Dan Pengeluaran Barang di Hotel X. Journal of
Accounting and Hospitality, 1(2). https://doi.org/10.52352/jah.v1i2.1152
Mudjiono, G. A., Hidayati, K., Lailiyatul, N., Program, I., Akuntansi, S., Ekonomi, F.,
& Bisnis, D. (n.d.). Volume 3 Nomor 2 April 2023 ISSN (Online): 2774-7204
http://journal.febubhara-sby.org/equity Hal: 95-101 Analisis Penerapan
Sistem Informasi Akuntansi Pembelian Bahan Baku dalam Rangka Mewujudkan
Pengendalian Intern pada Master Cup di Sidoarjo.
https://doi.org/10.46821/equity.v3i2.338
Rosalina, A., Setiawan, A. B., Anwar, S., & Lasmana, A. (n.d.). 54 | EVALUASI
SISTEM PENGENDALIAN INTERN TERHADAP SIKLUS PEMBELIAN BAHAN BAKU
INTERNAL CONTROL SYSTEM EVALUATION ON THE CYCLE OF PURCHASE OF
RAW MATERIALS.